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內(nèi)審總監(jiān)崗位職責

更新時間:2024-05-17 查看人數(shù):34

內(nèi)審總監(jiān)崗位職責

崗位職責是什么

內(nèi)審總監(jiān)是一個關(guān)鍵的管理角色,負責監(jiān)督公司的內(nèi)部審計活動,以確保財務(wù)報告的準確性、運營效率和合規(guī)性。這個職務(wù)需要深入理解企業(yè)的戰(zhàn)略目標,并通過獨立、客觀的評估來促進組織的治理和風險管理。

崗位職責要求

1. 擁有深厚的財務(wù)和審計專業(yè)知識,包括國際審計標準、財務(wù)報告準則和相關(guān)法律法規(guī)。

2. 具備出色的領(lǐng)導(dǎo)力,能指導(dǎo)和激勵審計團隊,推動審計項目的執(zhí)行。

3. 精通企業(yè)運營流程,理解各業(yè)務(wù)部門的職能和相互關(guān)系。

4. 強烈的職業(yè)道德和誠信,能夠維護審計工作的獨立性和公正性。

5. 能夠有效地與高級管理層和董事會溝通,提出審計發(fā)現(xiàn)和改進建議。

6. 具備問題解決能力,善于識別潛在風險并提出預(yù)防措施。

7. 對新技術(shù)和數(shù)據(jù)分析工具的應(yīng)用有敏銳度,以提升審計效率和質(zhì)量。

崗位職責描述

內(nèi)審總監(jiān)的角色不僅僅是檢查和報告,更是推動企業(yè)改進和發(fā)展的催化劑。他們通過設(shè)計和實施全面的審計計劃,對公司的財務(wù)、運營和內(nèi)部控制進行審查,確保組織的運作符合最佳實踐。此外,他們還負責評估公司的風險管理體系,提供有關(guān)如何優(yōu)化流程、降低成本和提高效率的建議。

在日常工作中,內(nèi)審總監(jiān)會與各部門密切合作,了解業(yè)務(wù)動態(tài),確保審計工作與公司戰(zhàn)略目標保持一致。他們還需要定期向高層匯報審計結(jié)果,為管理層決策提供有力支持。

有哪些內(nèi)容

1. 制定和執(zhí)行年度審計計劃,包括財務(wù)審計、運營審計和專項審計。

2. 監(jiān)督審計團隊的工作,確保審計程序的準確性和完整性。

3. 分析審計發(fā)現(xiàn),提出改善建議,并跟蹤改進措施的落實情況。

4. 評估和測試內(nèi)部控制的有效性,確保合規(guī)性和防止欺詐。

5. 參與風險評估,協(xié)助建立和完善風險管理體系。

6. 與外部審計師協(xié)調(diào),確保審計工作的順利進行。

7. 提供培訓(xùn)和支持,提升員工對內(nèi)部控制和風險管理的理解。

8. 參與重大投資項目的風險評估,為公司決策提供專業(yè)意見。

9. 定期向董事會和審計委員會報告審計活動和重要發(fā)現(xiàn)。

10. 跟蹤行業(yè)動態(tài)和審計標準的變化,持續(xù)優(yōu)化審計方法和流程。

內(nèi)審總監(jiān)是公司內(nèi)部的重要顧問,他們的工作旨在增強組織的透明度、信任度和長期可持續(xù)性。通過他們的努力,企業(yè)能夠更好地應(yīng)對挑戰(zhàn),實現(xiàn)穩(wěn)健的業(yè)務(wù)增長。

內(nèi)審總監(jiān)崗位職責范文

第1篇 內(nèi)審總監(jiān)崗位職責

內(nèi)審總監(jiān) 崗位職責:

1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

負責與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作;

具體實施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團隊人員成長等。

4、配合外部審計機構(gòu)進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;

5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學、管理學等相關(guān)專業(yè),碩士及以上學歷,具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;

2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務(wù)專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務(wù)管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規(guī),熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點,了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握國際內(nèi)控理論和方法;

4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調(diào)能力。 崗位職責:

1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

負責與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作;

具體實施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團隊人員成長等。

4、配合外部審計機構(gòu)進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;

5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學、管理學等相關(guān)專業(yè),碩士及以上學歷,具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;

2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務(wù)專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務(wù)管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規(guī),熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點,了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握國際內(nèi)控理論和方法;

4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審總監(jiān)崗位職責

崗位職責是什么內(nèi)審總監(jiān)是一個關(guān)鍵的管理角色,負責監(jiān)督公司的內(nèi)部審計活動,以確保財務(wù)報告的準確性、運營效率和合規(guī)性。這個職務(wù)需要深入理解企業(yè)的戰(zhàn)略目標,并通過獨立、客觀
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