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小金庫自查報告(十五篇)

發(fā)布時間:2023-12-02 17:48:03 查看人數(shù):48

小金庫自查報告

篇一 小金庫自查報告800字

根據(jù)《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

一、健全組織,加強領導

為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

根據(jù)上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

按照試集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

小金庫自查報告

篇二 治理小金庫自查報告550字

根據(jù)徐匯區(qū)紀律檢查委員會、徐匯區(qū)監(jiān)察局、徐匯區(qū)財政局、徐匯區(qū)審計局徐紀〔20__〕9號文件,學校高度重視小金庫專項治理工作,于20__年__月17日下午召開專題行政會議,進行思想發(fā)動,政策宣傳,共同學習文件,深入認識文件精神、檢查范圍、專項治理的內容、重點要求等,明確自查工作和時間節(jié)點。

經(jīng)行政負責同志深入年級組、教研組、各處室等認真自查,我校沒有小金庫行為。沒有違規(guī)收費、罰款及攤派而設立小金庫沒有資產(chǎn)處置、出租收入設立小金庫沒有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫沒有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立小金庫沒有虛列支出轉出資金設立小金庫沒有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立小金庫沒有轉移資金設立小金庫更沒有利用小金庫資金發(fā)放津補貼的行為。學校按照本市《關于印發(fā)〈上海市預算單位銀行賬戶暫行辦法〉的通知》的規(guī)定開設銀行賬戶,按照國家及本市有關財政票據(jù)的規(guī)定管理和使用財政票據(jù)。

對以上自查結果,學校召開兩委會進行了通報,并在此基礎上組織相關部門同志填寫《徐匯區(qū)教育系統(tǒng)治理小金庫自查情況表》、《單位小金庫自查自糾情況報告表》、《銀行賬戶清理自查表》和《上海市財政票據(jù)使用情況表》,學校校長、書記、支委紀檢委員、會計、報帳員等同志在《治理小金庫自查情況表》上承諾簽字,確保上報材料的真實性。

篇三 小金庫治理回頭看工作自查報告1000字

__市治理小金庫工作領導小組辦公室:

按照省、市小金庫治理工作領導小組辦公室統(tǒng)一安排部署,鞏固治理成果繼續(xù)深入開展小金庫治理工作。綿竹市委、政府高度重視,治理辦以認真負責的態(tài)度開展好回頭看工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下:

一、抽查情況

二、回頭看工作中發(fā)現(xiàn)問題的原因分析

分析回頭看工作中發(fā)現(xiàn)的問題,主要有以下幾個方面的原因:部分單位負責人法律法規(guī)意識薄弱,財務管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內部控制制度;部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時走樣或執(zhí)行不到位;在災后重建過程中,因建設項目多,任務重,很多基層財務人員被市級部門調走,鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財務專業(yè)人員得不到及時補充,只好用其他崗位的非專業(yè)人員從事財務工作,加之非專業(yè)人員不具備專業(yè)知識,又未得到專業(yè)培訓,致使財政政策不明,會計基礎工作差,財政管理水平達不到要求;部分單位多年未對資產(chǎn)進行清理,加之歷史原因,部分資產(chǎn)權不明,造成資產(chǎn)管理混亂;由于票據(jù)管理力度不夠,市面上的假票、歪票流行,一般人員無法識別,再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范,因而為小金庫提供了便利。

三、已采取的有效措施

小金庫治理需要連根拔已經(jīng)成為共識,基于此,我市在深入開展小金庫治理回頭看工作的同時,積極構建治理小金庫的長效機制:一是加強行政事業(yè)單位的收入管理,使小金庫成為無源之水。二是強化行政事業(yè)單位的支出管理,從出口上控制小金庫;三是建立健全小金庫懲防體系,通過深化改革,強化監(jiān)管,大力推行公共財政陽光運行,積極探索根治小金庫的長效機制;四是將小金庫納入日常監(jiān)督管理內容

此外,我辦還積極采取了以下有效措施:

1、加強宣傳財政法律法規(guī)政策,加大財會從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓工作力度,不斷提高會計從業(yè)人員的綜合素質。截止目前,財政法規(guī)科已完成八百余人的培訓工作。

2、強化單位負責人的財政法律法規(guī)意識,進一步提高財務、財政管理水平。

3、積極培養(yǎng)和充實財政隊伍后備人才。

4、把會計基礎、財務管理工作作為部門年度考核重要內容,建立健全獎懲制度。

5、建議審計部門堅持離任審計制度,并把會計基礎工作、財務管理作為審計的一項重點內容。

6、加強財政監(jiān)管力度,上下級財政部門之間保持適時溝通,提高辦事效率,共同努力把各項財政法規(guī)政策一一落到實處。

7、紀委監(jiān)察、財政、審計部門聯(lián)合執(zhí)法檢查,各司其職,通力協(xié)作,齊抓共管,形成監(jiān)管合力。

8、責令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題,嚴肅處理處罰違規(guī)單位。

篇四 事業(yè)單位小金庫自查自糾報告匯集1050字

按照中共__縣委辦公室、__縣人民政府辦公室《關于深入開展“小金庫”專項治理的緊急通知》(_辦電〔20__〕27號)要求,我局認真開展了治理“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將相關情況作如下報告:

一、健全組織、強化領導

根據(jù)龍財監(jiān)〔20__〕2號《__縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,我局成立了以局長為組長、分管財務的副局長為副組長、其他班子成員和股室負責人為成員的“小金庫”治理工作領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設在局辦公室,具體業(yè)務由財務人員負責辦理。

二、積極做出承諾,構建防治“小金庫”長效機制

為堅決防范和杜絕“小金庫”,我局主要領導及財務人員公開做出《防范和杜絕“小金庫”承諾書》,承諾書明確了我局嚴格遵守銀行賬戶管理規(guī)定,所有資金納入法定賬目核算,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度,嚴格執(zhí)行統(tǒng)一的津補貼政策,積極構建防治“小金庫”的長效機制,并主動邀請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監(jiān)督。若不兌現(xiàn),愿意承擔一切責任,并接受組織的問責處理。

承諾書的做出,更進一步明確了相關人員的工作職責和應遵守的法律法規(guī)、職業(yè)道德,表明了我局注重源頭治理,構建防治“小金庫”長效機制的信心和決心。

三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

按照通知要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展了自查,對單位賬戶、賬簿進行了認真細致清查。其結果是:

(一)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行財務收支,收入、支出全部納入本單位法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

(二)財務人員嚴格遵守財經(jīng)法規(guī),從未發(fā)生設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

(三)各類票據(jù)均嚴格按照票據(jù)管理的規(guī)定執(zhí)行。

(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。賬務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

總之,通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加大從源頭上防治腐敗的力度,建立長效機制,提高財務透明度,做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,堅決杜絕“小金庫”的出現(xiàn)。

篇五 殘聯(lián)清理整治小金庫自查自糾報告400字

根據(jù)莆城治辦〔20__〕4號文件精神,城廂區(qū)殘聯(lián)認真組織,開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和自糾,現(xiàn)把情況總結如下:

一、加強組織,認真部署

1、召集理事會成員,召開專題會議,傳達莆城治辦〔20__〕4號文件精神,提高認識。

2、為積極開展清理“小金庫”工作,加強對此項工作的領導,成立了由理事長為組長、黨支部書記為副組長的清理工作領導小組,認真開展清理工作。

二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制

治理“小金庫”是從源頭上預防和治理腐敗的重要措施,是黨風廉政建設的重要舉措,在理事會上林文桃理事長對此項工作進行了強調,提出了要求,指出要充分認識“小金庫”行為的的嚴重危害,認真開展自查自糾,層層負責,強化責任意識。

通過嚴肅、認真的自查自糾,回顧,區(qū)殘聯(lián)認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫情況。

篇六 社會團體小金庫自查自糾報告1050字

社會團體小金庫自查自糾報告

按照永春縣社會困體“小金庫”治理工作會議精神,永春縣僑鄉(xiāng)足球協(xié)會社團認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:

一、健全組織,強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行,我團成立了由社團主席林育民任組長、秘書長林志偉任副組長的清理工作領導小組,由財務處具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

全縣“小金庫”專項治理后,我團迅速召開了專題會議,傳達學習有關文件,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

我團治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由許清芳具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

按照《泉州市社會團體“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的要求,我團重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我團均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、我團財務部門,嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我團目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我團將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高

永春縣僑鄉(xiāng)足球協(xié)會

篇七 財政局小金庫自查自糾報告1500字

一、清理工作的安排部署。領導重視,責任明確,按照通知要求局領導立即進行了批示,針對嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知,梳理工作的重點,私設“小金庫”、干部入股煤礦、領導干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)進行了專題安排和具體分工,由局辦公室及財務科具體負責此次清理工作并確保工作落實到實處。

二、自查自糾工作情況。地區(qū)煤炭工業(yè)管理局按照文件要求,及時進行了有關文件的學習傳達,局領導對此次規(guī)范整改“小金庫”工作高度重視,根據(jù)此次清理工作的具體要求,進行了認真的自查自糾工作,通過自查地區(qū)煤炭局現(xiàn)設立的賬戶有3個,第一為基本存款賬戶,開戶行為中國工商銀行哈密解放東路分理處,賬號:_____;第二為津貼賬戶,開戶行為中國工商銀行哈密解放東路分理處,賬號:_____;第三為零余額賬戶,開戶行為中國工商銀行哈密建國南路分理處,賬號:______;以上三個賬戶的設立均經(jīng)中國人民銀行核準,報經(jīng)地區(qū)財政局審批并備案,無自行設立“小金庫”行為。單位非稅收入上繳入庫情況:本單位自成立以來,沒有發(fā)生非稅收入科目。

20__年地區(qū)煤炭局成立以來,無違反國家財經(jīng)法規(guī)及其他有關規(guī)定,侵占、截留國家和單位收入,未列入本單位財務會計部門賬內或未納入部門綜合預算管理的各種資金;無以各種名義挪用、轉移預算內、外資金;無截留應繳收入,收入不入帳的資金;無弄虛作假,套取財政的資金;無巧立名目亂收費、亂罰款、亂攤派的資金;無以各種學會、協(xié)會、企業(yè)、個人名義存放的機關、事業(yè)單位的資金;無已納入會計集中管理而又擅自另立賬目,另設賬號的資金,也沒有財政監(jiān)管之外的其他銀行賬戶和資金。針對干部入股煤礦、領導干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè),中心進行了認真的摸底排查、調查、清理,中心無使用公款、專項資金、采取入股或者借、貸給私營業(yè)主等形式參與礦產(chǎn)資源開發(fā)。局領導干部及其配偶子女也無入股煤礦,或采取獨資或者與他人合伙等形式參與礦產(chǎn)資源開發(fā);或以個人或他人名義獨資經(jīng)商辦企業(yè);或與他人合資、合股、合作、合伙經(jīng)商辦企業(yè),也沒有以承包、租賃、受聘等方式或經(jīng)商辦企業(yè)并從中謀取利益的情況發(fā)生。

三、加強學習,強化監(jiān)管迎接第二、三階段檢查。清理機關私設“小金庫”、干部入股煤礦、領導干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)是一項反腐__的艱巨任務,也是一項長期的監(jiān)督管理工作。針對相關問題的清理,是對廣大干部、職工,特別是領導干部和職能部門的一次再教育,也是將堅持制度教育和日常教育,全面教育和重點部門、關鍵崗位教育相結合,認真學習貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神,進一步加強《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預__敗體系實施綱要》和___同志反腐__的重要論述的學習,建立健全相關制度,形成長效機制。鞏固清理工作的成果,監(jiān)管工作常抓不懈,迎接相關部門對清理工作第二、三階段的檢查。單位非稅收入上繳入庫情況:本單位自成立以來,沒有發(fā)生非稅收入科目。

四、本單位有嚴格的財務管理制度,厲行勤儉節(jié)約,堅決杜絕鋪張浪費之風。地區(qū)煤炭局自建局以來,一直本守從簡節(jié)約的原則,今年以來,采取了多項節(jié)約措施:①在市區(qū)開會、辦理業(yè)務、領導上下班以及夜間乘坐火車出差,一律不得車接車送,有效杜絕了公車私用現(xiàn)象;②深入各縣煤礦企業(yè)檢查工作,沒有特殊情況一律不得在縣城逗留居住賓館;③為保障及時清理往來科目,工作人員在外出差一般不預借差旅費,等回來后再予以報銷。④按照煤炭行業(yè)規(guī)定:“50元∕人次,下井費”,至今沒有執(zhí)行;⑤竭盡全力控制各類接待費用,除自治區(qū)廳局領導(副廳級)外,其余都不予公款接待。

篇八 關于嚴肅紀律和小金庫專項治理自查自糾總結報告1200字

關于嚴肅紀律和小金庫專項治理自查自糾總結報告

縣財政局:

根據(jù)縣財政局、審計局《關于印發(fā)〈___縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(_財函[20__]68號)精神,結合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我鄉(xiāng)對20__年1月—20__年6月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:

一、 健全組織,加強領導

為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由黨委書記___任組長,鄉(xiāng)長___及紀委書記___任副組長的鄉(xiāng)專項治理工作領導小組,由辦公室、鄉(xiāng)紀委、財政所具體負責此次專項治理工作。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,8月25日,我鄉(xiāng)召開了嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作會議。鄉(xiāng)專項治理工作領導小組各成員,全體鄉(xiāng)干部參加了會議。會議傳達了《___縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關報表進行說明,___書記對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求鄉(xiāng)紀委協(xié)助財政所門做好自查監(jiān)督工作。

三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

按照專項治理工作方案中專項治理內容,我鄉(xiāng)對各類賬戶進行了認真細致的清查。

1 、預算收入管理情況

我鄉(xiāng)預算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

2、預算支出管理情況

我鄉(xiāng)財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,無擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,基本上做到無白條入賬。

我鄉(xiāng)無公務用車,因此無公車運行維護費發(fā)生。

3、政府采購管理情況

我鄉(xiāng)對各類辦公設備的購置,從預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。

4、資產(chǎn)管理情況

我鄉(xiāng)在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴格按照相關規(guī)定,無違規(guī)問題存在。

5、財務會計管理情況

我鄉(xiāng)會計核算嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。

6、財政票據(jù)管理情況

我鄉(xiāng)財政票據(jù)使用及管理嚴格按照財政票據(jù)使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。

7、設立“小金庫”情況

我鄉(xiāng)收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

8、財務領域“四風”突出問題情況。

經(jīng)認真自查,我鄉(xiāng)財務領域無“四風”突出問題存在。

通過這次專項治理自查自糾,我鄉(xiāng)進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我鄉(xiāng)將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。

20__年__月__日

篇九 私設小金庫自查報告800字

一、案情概況

___派出所于2023——2023年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入__縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(__)名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設“小金庫”行為。

縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關領導的處理情況經(jīng)縣紀委、監(jiān)察局調查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關領導的處理情況:給予__派出所所長__行政記大過處分。

二、對私設“小金庫”行為的原因分析

主觀原因:__派出所主要領導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《____紀律處分條例》、《____黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領導干部平時不注重理論學習,缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。

客觀原因:

一是專項治理的缺失?!靶〗饚臁睂m椫卫碛捎谑軙r間制約、各部門協(xié)調工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設“小金庫”行為。

二是責任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結果,甚至對同一問題多次進行經(jīng)濟處罰,很少涉及對領導干部和相關人員經(jīng)濟處罰與責任追究,只要個人不承擔責任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰,這就降低了違紀風險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。

三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領導滋生了僥幸心理。

三、教訓與啟示

一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務管理納入考核內容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預算和財務收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。

篇十 鄉(xiāng)鎮(zhèn)清理小金庫自查報告950字

根據(jù)達川財監(jiān)督1號文件通知要求,為貫徹落實中央八項規(guī)定和小金庫專項治理自查自糾工作,經(jīng)研究,結合我鎮(zhèn)實際,迅速開展了自查自糾活動,現(xiàn)就自查的有關情況報告如下:

一、提高思想認識,堅決糾正四風

石板鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領導干部深入學習中央八項規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關改進作風、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認識貫徹落實中央八項規(guī)定精神、反對四風的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正四風。

二、強化兩個責任,推動工作落實

我鎮(zhèn)把貫徹落實中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和清理小金庫工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓,切實擔負好黨風廉政建設的主體責任,加強統(tǒng)一領導,建立健全反腐領導體制和工作機制。

三、加強工作監(jiān)督,實施長效監(jiān)督

重點圍繞清理內容開展清查活動,對各類帳戶、票據(jù)進行認真細致的清查,均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。 各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

四、開展自查自糾,整改存在問題

經(jīng)我鎮(zhèn)再次進行自查自糾,深入查找貫徹落實中央八項規(guī)定精神和小金庫專項治理工作等方面存在的問題和不足。經(jīng)自查,結果如下:

1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入情況。

2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。

3、本單位不存在違規(guī)采購資產(chǎn)、無預算及超預算采購資產(chǎn)情況。

4、本單位均嚴格按照國有資產(chǎn)相關法律法規(guī)進行資產(chǎn)配置、使用、處置,無違規(guī)情況。

5、本單位不存在未設置會計賬簿,所有財務資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。

6、本單位不存在非法印制票據(jù),不存在轉讓、出借、串用、代開票據(jù)情況。

7、本單位無違反法律及其他有關規(guī)定設立小金庫情況。

篇十一 安監(jiān)局小金庫自檢自查報告1150字

市治理小金庫工作領導小組辦公室:

按照市委辦公室《關于深入開展治理小金庫工作的通知》(達市委辦〔2023〕63號)和全省、全市小金庫治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理小金庫工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

一、切實強化組織領導

為確保此次小金庫治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責此次專項治理工作。

二、進一步加強政策宣傳

全省、全市小金庫治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理小金庫工作的通知》(達市委辦〔2023〕63號)和全省、全市小金庫治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關工作人員,要認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、進一步加強工作監(jiān)督

我局小金庫治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查自糾工作

我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

一是我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行收支兩條線財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

二是我局嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

三是財務部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。

四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

通過開展小金庫自查自糾工作,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

篇十二 民政小金庫自查自糾報告850字

近日,根據(jù)《中共德宏州委辦公室關于轉發(fā)組織開展“小金庫”問題清理整治工作的通知》精神,德宏州民政局采取有效措施,認真開展“小金庫”問題自查自糾工作。

健全組織,強化領導。成立了由黨組書記、局長任組長,其他局領導任副組長,相關科室負責人為成員的治理“小金庫”工作領導小組,并下設辦公室具體負責“小金庫”專項治理工作,同時公布了舉報電話和電子郵箱,落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

加強宣傳,及時部署。認真做好整治“小金庫”宣傳和部署工作,把“小金庫”治理工作作為當前領導班子執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。4月13日召集全體班子成員、各科室及直屬事業(yè)單位負責人和財務等相關人員召開整治“小金庫”專題會議;4月14日召開州級社會組織和各縣市民政局“小金庫”問題清理整治工作部署視頻會議,傳達學習《中共德宏州委辦公室關于轉發(fā)組織開展“小金庫”問題清理整治工作的通知》精神,并下發(fā)了《德宏州民政局關于做好“小金庫”問題清理整治工作的通知》,確定了州民政局開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。

認真自查,確保實效。按照要求,德宏州民政局重點圍繞專項治理中的“七個嚴禁”對各類帳戶、資金、票據(jù)等進行了認真細致的清查。各科室及直屬事業(yè)單位對私設“小金庫”問題進行認真自查,填寫《德宏州民政局“小金庫”問題清理整治工作自查自糾統(tǒng)計表》,科室、直屬單位負責人、財務人員簽訂了《“小金庫”自查責任承諾書》。在認真清查核對的基礎上,將清查結果在局全體干部職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。

此次“小金庫”自查自糾工作中,未發(fā)現(xiàn)州民政局科室及直屬事業(yè)單位存在私設“小金庫”現(xiàn)象。通過對“小金庫”問題的自查自糾,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。

篇十三 地方志辦公室治理小金庫自查自糾情況報告1050字

按照省委辦公廳《關于轉發(fā)〈__省黨政機關和事業(yè)單位 小金庫專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全省黨政機關和事業(yè)單位 小金庫專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理小金庫工作,現(xiàn)將自查自糾情況 報告如下:

一、健全組織,加強領導

為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由__主任任組長、__副主任,__副巡視員為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。

二、提高認識,加強宣傳

全省小金庫專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學習了《關于轉發(fā)〈 __省黨政機關和事業(yè)單位 小金庫專項治理工作的實施方案〉的通知》,傳達了全省黨政機關和事業(yè)單位 小金庫專項治理工作會議精神,并在辦公室網(wǎng)站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任__要求大家認真學習有關文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查小金庫,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督

省地方志辦公室治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。

四、認真開展自查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律

按照《__省黨政機關和事業(yè)單位 小金庫專項治理工作的實施方案》的要求,辦公室重點圍繞清理內容中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1 、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

2 、辦公室及所屬單位財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

4 、清查結果在機關內部網(wǎng)上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現(xiàn)。

雖然我辦目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。

特此報告

篇十四 清理小金庫自查報告1800字

為認真做好2023年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦〔2023〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除'小金庫'這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[2023]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:

一、按照委辦〔2023〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情

況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”,對局機關財務收支情況進行有效監(jiān)督。

四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。

【范例】--

為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

一、 認真把握總體要求和基本原則

這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。

二、嚴格界定治理的范圍和內容

此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:

1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;

3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

6、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;

7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

三、認真、嚴肅、扎實開展自查

自糾

(一)賬戶情況

自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保專款專用、嚴格透明,我局在農(nóng)行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于2023年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到??顚S茫瑹o設立“小金庫”的情況。

(二)存在的問題及解決情況

開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:

1、我局原任局長根據(jù)管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于2023年8月18日全額上繳財政。

2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,2023年8月18日全部上繳本級財政。

3、原任領導于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于XX年7月26日收到還款10000元,XX年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于2023年8月18日全部還清。

二0一二年八月十九

篇十五 小金庫自查自糾總結報告精選1100字

一、提高認識,加強宣傳

為切實做好“小金庫”專項治理工作,我公司召開了專項治理工作會議,全面?zhèn)鬟_學習了有關文件精神,把“小金庫”治理工作作為當前領導班子執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。組織干部職工認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,并要求大家按照要求,認真進行自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、健全組織,強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行,切實做好我公司的“小金庫”專項治理工作,我公司成立了以集團公司黨委書記、董事長___同志為組長,___總經(jīng)理、___紀委書記、___總會計師為副組長,集團公司相關處室負責人為成員的“小金庫”專項治理工作領導組,并在領導組下設辦公室,具體負責“小金庫”專項治理工作。同時公布了舉報電話和電子郵箱,落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

三、協(xié)同配合,全面自查

為全面做好自查自糾工作,在集團公司專項治理工作領導組的領導下,各有關部門及各下屬企業(yè),認真進行了自查自糾,并按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎上進行分析研究和匯總整理,形成了自查報告。各部門及各下屬企業(yè)全力配合,為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。

四、自查自糾的范圍和內容

首先明確了專項治理范圍,以集團公司本部及各下屬企業(yè)為主要對象;其次明確了專項治理內容,違反法律法規(guī)及有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均屬于“小金庫”?!靶〗饚臁钡闹饕憩F(xiàn)形式包括隱匿收入形成的“小金庫”,虛列支出形成的“小金庫”,轉移資產(chǎn)形成的“小金庫”及其他形式形成的“小金庫”。

五、取得效果

通過深入自查自糾,集團公司本部及各下屬企業(yè)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。使用的票據(jù)由財務部門統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務部門統(tǒng)一到有關部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

我公司下一步將繼續(xù)按照“小金庫”專項治理文件精神,在自查自糾的基礎上認真組織開展重點檢查,抽調專業(yè)人員對下屬各直屬、控股企業(yè)按不低于20%的所屬子企業(yè)戶數(shù)進行重點檢查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,加強法制教育,強化財務管理,確保資金合理使用,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,圓滿完成本次專項治理工作。

小金庫自查報告(十五篇)

根據(jù)《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:一、健全組織,加強領導為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。二、加強學習宣傳,提高思想認識根據(jù)上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了
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