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風(fēng)控審計經(jīng)理崗位職責(zé)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):43

風(fēng)控審計經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

風(fēng)控審計經(jīng)理是企業(yè)風(fēng)險管理架構(gòu)中的關(guān)鍵角色,負(fù)責(zé)確保公司的業(yè)務(wù)活動符合法規(guī)要求,降低潛在風(fēng)險,并維護(hù)財務(wù)穩(wěn)健性。他們通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徲嫵绦?,評估公司的內(nèi)部控制體系,防止欺詐、浪費(fèi)和濫用資源的行為。

崗位職責(zé)要求

1. 擁有深厚的財務(wù)和審計專業(yè)知識,熟悉國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)。

2. 具備出色的分析能力和問題解決技巧,能夠準(zhǔn)確識別潛在風(fēng)險點(diǎn)。

3. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和職業(yè)道德,以公正、客觀的態(tài)度執(zhí)行審計任務(wù)。

4. 良好的溝通和協(xié)調(diào)能力,能有效與各部門協(xié)作,推動改進(jìn)措施的實(shí)施。

5. 熟練掌握審計軟件和數(shù)據(jù)分析工具,提升審計效率和質(zhì)量。

6. 有較強(qiáng)的項目管理能力,能在緊張的時間表下,有效地規(guī)劃和執(zhí)行審計計劃。

崗位職責(zé)描述

風(fēng)控審計經(jīng)理的主要工作包括設(shè)計和執(zhí)行內(nèi)部審計計劃,通過對財務(wù)報告、運(yùn)營流程、合規(guī)性等方面的審查,揭示潛在的弱點(diǎn)和改進(jìn)機(jī)會。他們需要定期更新審計策略,以適應(yīng)不斷變化的商業(yè)環(huán)境和風(fēng)險狀況。此外,他們還需要與高級管理層保持密切聯(lián)系,匯報審計結(jié)果,提出改進(jìn)建議,并協(xié)助制定風(fēng)險管理和內(nèi)部控制政策。

在具體操作中,風(fēng)控審計經(jīng)理可能需要:

1. 對公司的財務(wù)報表、合同、交易記錄等進(jìn)行詳盡審查,確保其真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

2. 監(jiān)督和評估公司的內(nèi)部控制流程,確定其有效性,提出優(yōu)化建議。

3. 參與重大投資項目的風(fēng)險評估,提供風(fēng)險控制策略。

4. 協(xié)助調(diào)查任何可疑的財務(wù)活動,確保公司資產(chǎn)安全。

5. 培訓(xùn)和指導(dǎo)團(tuán)隊成員,提升整個審計部門的專業(yè)水平和效率。

有哪些內(nèi)容

1. 審計計劃的制定與執(zhí)行:根據(jù)公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險狀況,制定年度審計計劃,并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

2. 風(fēng)險評估:識別和分析公司面臨的各種風(fēng)險,如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等,評估其潛在影響。

3. 內(nèi)部控制測試:檢查和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)的充分性和有效性,確保其能夠防范和發(fā)現(xiàn)錯誤及不合規(guī)行為。

4. 審計報告編制:編寫詳細(xì)、準(zhǔn)確的審計報告,清晰地闡述審計發(fā)現(xiàn)、建議和后續(xù)行動。

5. 與管理層溝通:定期向高層管理人員匯報審計結(jié)果,討論并實(shí)施改進(jìn)措施。

6. 法規(guī)遵守:確保公司業(yè)務(wù)符合所有適用的法律法規(guī),防止法律糾紛。

7. 風(fēng)控培訓(xùn):組織內(nèi)部培訓(xùn),提高員工的風(fēng)險意識和合規(guī)行為。

8. 關(guān)系管理:與各部門建立良好的工作關(guān)系,確保審計工作的順利進(jìn)行。

風(fēng)控審計經(jīng)理的角色是保障公司的穩(wěn)健運(yùn)營,通過專業(yè)審計手段,為企業(yè)決策提供可靠的信息,促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

風(fēng)控審計經(jīng)理崗位職責(zé)范文

第1篇 風(fēng)控審計經(jīng)理崗位職責(zé)

審計風(fēng)控經(jīng)理 青島中紡億聯(lián)開發(fā)投資有限公司 青島中紡億聯(lián)開發(fā)投資有限公司,中紡億聯(lián) 職責(zé)描述:

1.主持編制內(nèi)控審計計劃,開展內(nèi)控審計,制定可行的審計方案并編制審計報告;

2.主持協(xié)調(diào)核心管理人員離任審計工作并編制審計報告;

3.牽頭協(xié)調(diào)經(jīng)營管理體系審計與改善實(shí)施;

4.建立完善內(nèi)控管理體系、風(fēng)險管理制度和流程,協(xié)助健全內(nèi)控平臺;

5.有效管控內(nèi)控潛在風(fēng)險,提升各級公司日常招采標(biāo)準(zhǔn)化,保證采購質(zhì)量杜絕浪費(fèi);

6.對現(xiàn)有制度、流程進(jìn)行評估改進(jìn),完善經(jīng)營管理流程風(fēng)險管控點(diǎn)設(shè)置、審計與糾正;

7.開展內(nèi)控評價工作,完善風(fēng)險控制指標(biāo),有效識別和控制風(fēng)險;

8.對合作資源方進(jìn)行跟蹤評價,建立優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商庫并及時更新;

任職要求:

1.本科及以上,財務(wù)管理、審計、預(yù)算管理、企業(yè)管理、房地產(chǎn)類等相關(guān)專業(yè)

2.熟悉內(nèi)控和審計知識;

3.3年以上大型地產(chǎn)公司審計風(fēng)控經(jīng)驗;

風(fēng)控審計經(jīng)理崗位職責(zé)

風(fēng)控審計經(jīng)理是企業(yè)風(fēng)險管理架構(gòu)中的關(guān)鍵角色,負(fù)責(zé)確保公司的業(yè)務(wù)活動符合法規(guī)要求,降低潛在風(fēng)險,并維護(hù)財務(wù)穩(wěn)健性。他們通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徲嫵绦?,評估公司的內(nèi)部控制
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