第1篇 內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責(zé)
內(nèi)部審計經(jīng)理 蘇寧易購 蘇寧易購集團股份有限公司,蘇寧易購,蘇寧易購 職責(zé)描述:
1、負責(zé)構(gòu)建和識別風(fēng)險點、風(fēng)險事件模型;運用大數(shù)據(jù)挖掘與分析等手段,防范和打擊集團經(jīng)營管理中發(fā)生的各種違法違規(guī)行為,完善集團風(fēng)險防控體系;
2、負責(zé)集團違規(guī)違紀(jì)事件的受理、調(diào)查、取證工作,對失職、瀆職、徇私舞弊等行為進行處理,涉及刑事犯罪的,移交司法機關(guān)并配合處理;
3、負責(zé)對接體系的宣傳教育工作開展,營造廉潔文化氛圍;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、26-35周歲,全日制本科及以上學(xué)歷,黨員優(yōu)先;
2、3年以上大型企業(yè)的監(jiān)察、審計、合規(guī)等方向的相關(guān)工作經(jīng)驗,有地產(chǎn)、零售、互聯(lián)網(wǎng)、物流、文化體育相關(guān)領(lǐng)域大型企業(yè)的監(jiān)察工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、人品端正,有很強的原則性,自律性較強;
4、有良好的數(shù)據(jù)分析和邏輯推理能力,反應(yīng)迅速;
5、具有較強的事業(yè)心、責(zé)任心和溝通溝通能力,有良好的抗壓能力。
第2篇 內(nèi)部審計主管崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)部審計主管崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1. 能夠帶領(lǐng)團隊完成大型的審計項目,在其中擔(dān)任監(jiān)管角色,包括審計計劃制定,審計范圍劃分,檢查團隊的工作質(zhì)量和監(jiān)督整個項目完成
2. 能夠主持跨部門的溝通和協(xié)調(diào),以解決審計中發(fā)現(xiàn)的問題
3. 向低級別或是新員工提供培訓(xùn),進行日常工作質(zhì)量的監(jiān)管
4. 負責(zé)與外部審計人員進行協(xié)調(diào)溝通,提高審計效率。
5. 協(xié)助改進審計流程和制度建設(shè)
6. 檢查內(nèi)部控制規(guī)則和確保內(nèi)部政策和流程符合法律法規(guī)。在需要時,能夠回應(yīng)管理層的要求,對公司的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理提供咨詢服務(wù)
7. 定期或不定期執(zhí)行專題審計
8. 報告一般政策和程序的偏差的調(diào)查結(jié)果
9. 跟蹤審計確保審計問題及時關(guān)閉
10. 其他職責(zé)包括反欺詐,內(nèi)部咨詢,內(nèi)部調(diào)查
1. 準(zhǔn)備內(nèi)部控制和檢查的改進建議
2. 監(jiān)督實施內(nèi)部控制和循例檢查改進計劃
3. 準(zhǔn)備內(nèi)部控制/審計計劃
任職要求:
1. 本科(以上)學(xué)歷,主修會計、金融、it、審計或者相關(guān)專業(yè)
2. 在外企或金融機構(gòu)審計/內(nèi)控/信息安全崗位有超過5年工作經(jīng)驗,其中包含3年以上it審計工作經(jīng)驗
3. 超過2年領(lǐng)導(dǎo)或主管工作經(jīng)驗
4. 英語口語能力和書面能力。
內(nèi)部審計主管崗位
第3篇 內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、協(xié)助部門負責(zé)人制定完善內(nèi)部審計制度、工作計劃、工作重點、工作流程,確保內(nèi)部審計工作的及時性、有效性;
2、負責(zé)對公司本部及分子公司內(nèi)部管理審計,完成審計報告,提出審計意見及評價結(jié)論;
3、針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞、潛在風(fēng)險及損失向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,并與相關(guān)部門溝通;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,審計、法務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè),3年以上集團類公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;
2、熟悉審計或財務(wù)相關(guān)知識,熟悉經(jīng)營審計、內(nèi)部違規(guī)舞弊調(diào)查工作內(nèi)容與流程;
3、思維條理清晰,優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)、判斷能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位